0004158 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0004155 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 646.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | Sem Licitação |
0004157 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 410 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004153 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | E C A PEREIRA | 1950 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0004154 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 6500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004156 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2009 - Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0004127 | 2023-12-28 00:00:00.000 | 12-Dezembro | PEDRO GARCIA RODRIGUES | 690 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2038 - Assistência ao Pequeno Produtor Rural | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 TRATORES ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0004121 | 2023-12-28 00:00:00.000 | 12-Dezembro | FABRICIA JÓ MAMEDE | 99.43 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FABRICIA JO MAMEDE PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS SEM CONDICOES DE ARCAR COM O VALOR PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | Sem Licitação |
0004144 | 2023-12-27 00:00:00.000 | 12-Dezembro | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2800 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | Inexigível |
0004036 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 6100 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2092 - Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004059 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 8360.09 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2084 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004057 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 36195.42 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004045 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 10000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004047 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 3000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2079 - Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Traba | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004044 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 3000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2078 - Manutencao das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Mu | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004055 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 2640 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2066 - Manutencao da Secretaria de Cultura | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004041 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 6100 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2066 - Manutencao da Secretaria de Cultura | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004053 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 4756.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004035 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 6300 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004043 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 1320 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004069 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 9420 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2058 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004056 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 13533.75 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004046 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 7750 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004072 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 6000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2051 - Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004066 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 7128 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 305 - Vigilância Epidemiológica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2048 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004061 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 10428 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 305 - Vigilância Epidemiológica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2048 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004067 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 7640.33 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004065 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 34980 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004062 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 14400 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004060 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 66882.7 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004068 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 20000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004070 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 20000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004064 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004063 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 9420 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004052 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 2640 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004040 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 10650 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004100 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 15856.85 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004097 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 4500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004132 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 164727.18 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2008 - Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004131 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 16536.64 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2008 - Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004130 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 8976 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2008 - Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004102 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 4061.46 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2008 - Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004098 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 1320 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2011 - Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004101 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 10850 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004096 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 24730.83 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004103 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 19359.66 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2021 - Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004129 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 49093.27 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2007 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004128 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 40441.89 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2067 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004099 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 6600 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2067 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004054 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 1320 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004048 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 7750 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004050 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 7810.11 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004037 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 15550 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004051 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 4400 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 03 - Pensões, Exclusive RGPS | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004042 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 2770 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 04 - Contratação por Tempo Determinado | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004049 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 5280 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004039 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 18000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004034 | 2023-12-22 00:00:00.000 | 12-Dezembro | Prefeitura Municipal de Emas | 10602 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0004033 | 2023-12-21 00:00:00.000 | 12-Dezembro | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | 508 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 93 - Indenizações e Restituições | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB REUNIAO DA CIBSESPB DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB. | Sem Licitação |
0004027 | 2023-12-21 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CB CIRRGICA DO BRASIL LTDA | 773.35 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 1022 - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ? JOAO CARTAXO LOUREIRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM MOBILIDADE REDUZIDA E PROPORCIONAR CONDICOES ADEQUADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE. | Sem Licitação |
0004029 | 2023-12-21 00:00:00.000 | 12-Dezembro | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003994 | 2023-12-20 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | 300 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | Sem Licitação |
0003984 | 2023-12-20 00:00:00.000 | 12-Dezembro | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 15000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA DURANTE OS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | Dispensa por outros motivos |
0003972 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 12-Dezembro | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | 97 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO E AVERBACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003971 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 12-Dezembro | E C A PEREIRA | 1950 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | Dispensa por outros motivos |
0003973 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 12-Dezembro | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | 4000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | Pregão Presencial |
0003974 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | 2500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003963 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 12-Dezembro | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | 156 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003962 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 12-Dezembro | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | 1081.54 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AOS FESTIVOS NATALINOS. | Sem Licitação |
0003939 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | 2254.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Sem Licitação |
0003960 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1564.27 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003938 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | 1377.76 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2067 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA FORMATURA DO ABC DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003926 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 6550.26 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003944 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 2268.42 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003940 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | 3432.3 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORACAO NATALINA DOS PREDIOS PuBLICOS VISANDO PROMOVER O ESPIRITO FESTIVO E PROPORCIONAR UM AMBIENTE ACOLHEDOR DURANTE AS CELEBRACOES DE NATAL. | Sem Licitação |
0003925 | 2023-12-15 00:00:00.000 | 12-Dezembro | INACIO FLORENTINO LEITE | 1125.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PREPARACAO DE COMIDAS JUNTO AOS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003874 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | 364.65 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA COMPOR AS CESTAS DISTRIBUIDAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA. | Sem Licitação |
0003876 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 51.85 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2051 - Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003867 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | FRANCISCO NUNES DE FREITAS | 225 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 93 - Indenizações e Restituições | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | Sem Licitação |
0003866 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | NIVALDO BARBOSA LEITE | 225 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 93 - Indenizações e Restituições | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | Sem Licitação |
0003865 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | 1275 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 93 - Indenizações e Restituições | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 17 DEZESSETE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | Sem Licitação |
0003862 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2009 - Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003868 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 12-Dezembro | BANCO DO BRASIL | 12 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | Sem Licitação |
0003828 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 250 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2085 - Manutencao de Beneficios Eventuais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BUTIJOES DE GAS DOADOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | Sem Licitação |
0003826 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 125 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2084 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003819 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003815 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 125 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003814 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 125 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | Sem Licitação |
0003818 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 125 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAOS DE GAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | Sem Licitação |
0003833 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 3005.24 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Sem Licitação |
0003827 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 250 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA O CENTRO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | Sem Licitação |
0003820 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | Sem Licitação |
0003816 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 375 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA PEREIRA DE SOUZA. | Sem Licitação |
0003831 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 2042.82 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2011 - Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADA DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | Pregão Presencial |
0003821 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 625 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2007 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Sem Licitação |
0003813 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 3255.75 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2022 - Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Pregão Presencial |
0003810 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 3602.34 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2022 - Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Pregão Presencial |
0003809 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 2829.01 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | Pregão Presencial |
0003825 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 355 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS E 2 VASILHAME PARA GAS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003822 | 2023-12-11 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | 900 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003801 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 432.42 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2084 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003799 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 62.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003791 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3802.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003790 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1875.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003789 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1133.26 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003803 | 2023-12-07 00:00:00.000 | 12-Dezembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 7930.32 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 E SPIN RND9H66 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003756 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 193.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | Pregão Presencial |
0003745 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 268.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003750 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 285 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE CLASSIC BOX HD SSD E BATERIA PANASONIC DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003740 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | 1156.19 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003741 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 135 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003758 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 598 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MP TONER BROTHER TN3472 DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES.DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003752 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 290 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK EC220 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003757 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 420 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2007 - Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA EMPRESSORA EPSON DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Sem Licitação |
0003744 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | 2500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003751 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 290 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK RC220 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003749 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 4244 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK LENOVO R5 E ROTEADOR TP LINK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003755 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 290 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK EC220 DESTINADOS PARA O SETOR DE PROTOCOLO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003754 | 2023-12-06 00:00:00.000 | 12-Dezembro | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | 290 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK EC220 DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003709 | 2023-12-04 00:00:00.000 | 12-Dezembro | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 232.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003707 | 2023-12-04 00:00:00.000 | 12-Dezembro | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 4020 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 1022 - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ESSENCIAIS ELETROCARDIOGRAFO NEBULIZADOR PORTATIL E SELADORA QUE SERAO DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | Sem Licitação |
0003726 | 2023-12-04 00:00:00.000 | 12-Dezembro | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | 4000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | Pregão Presencial |
0003692 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 12-Dezembro | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 810 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2045 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | Pregão Presencial |
0003601 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1640 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003679 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 3180 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003607 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | LUCAS SATORNO TORRES | 480 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2085 - Manutencao de Beneficios Eventuais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003599 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 820 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003598 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 410 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003602 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 574 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003600 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1640 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003673 | 2023-11-30 00:00:00.000 | 11-Novembro | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | Dispensa por outros motivos |
0003593 | 2023-11-29 00:00:00.000 | 11-Novembro | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 188.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003583 | 2023-11-29 00:00:00.000 | 11-Novembro | E C A PEREIRA | 1950 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Dispensa por outros motivos |
0003576 | 2023-11-24 00:00:00.000 | 11-Novembro | ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | 440 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2045 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003565 | 2023-11-23 00:00:00.000 | 11-Novembro | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | 4000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Pregão Presencial |
0003534 | 2023-11-21 00:00:00.000 | 11-Novembro | DALVANETE TOMAZ GOMES PIRANGI | 771.48 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2074 - Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | Sem Licitação |
0003551 | 2023-11-21 00:00:00.000 | 11-Novembro | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003548 | 2023-11-21 00:00:00.000 | 11-Novembro | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | 700 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003482 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | MANOEL SATORNO DA SILVA | 2250 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2085 - Manutencao de Beneficios Eventuais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | Pregão Eletrônico |
0003502 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 688.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2084 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003501 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 535.16 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2064 - Manutencao da Biblioteca Publica | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003480 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003507 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 4736.17 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003491 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | 3300 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0042023. | Sem Licitação |
0003493 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 1547.02 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003499 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 11-Novembro | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 12509.32 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003474 | 2023-11-17 00:00:00.000 | 11-Novembro | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 2125.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2046 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE LOCAL DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003469 | 2023-11-16 00:00:00.000 | 11-Novembro | BRUNO GOMES PEREIRA | 34 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO PARA O DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003465 | 2023-11-14 00:00:00.000 | 11-Novembro | ANA PRICILIA GABRIEL LEITE NUNES - FRIGERAR REFRIGERAÇÃO | 600 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM BEBEDOURO GAS R134 TERMOSTATO REPARO DE VAZAMENTO TROCA DE FILTRO CAPILAR. DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003439 | 2023-11-10 00:00:00.000 | 11-Novembro | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | 10 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2045 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Pregão Presencial |
0003427 | 2023-11-09 00:00:00.000 | 11-Novembro | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | 435 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA SKU0B27. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003409 | 2023-11-08 00:00:00.000 | 11-Novembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 113.06 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2084 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003410 | 2023-11-08 00:00:00.000 | 11-Novembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 322.97 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003413 | 2023-11-08 00:00:00.000 | 11-Novembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 3563.73 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003403 | 2023-11-07 00:00:00.000 | 11-Novembro | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | 3500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO LIVROS E PANFLETOS PARA SEREM USADOS NO TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003398 | 2023-11-07 00:00:00.000 | 11-Novembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1772.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | Pregão Presencial |
0003402 | 2023-11-07 00:00:00.000 | 11-Novembro | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | 700 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MIL CAPAS DE CARNÊS DE IPTU NECESSARIOS PARA O PROCESSO DE DISTRIBUICAO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO AOS CONTRIBUINTES GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA E A IDENTIFICACAO ADEQUADA DOS DOCUMENTOS FISCAIS. | Sem Licitação |
0003387 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 11-Novembro | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1927.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2022 - Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003386 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 11-Novembro | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1558.65 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003371 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 11-Novembro | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | Dispensa por outros motivos |
0003390 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 11-Novembro | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 2626.1 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003389 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 11-Novembro | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 2502.29 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN TOMATE ALHO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003397 | 2023-11-06 00:00:00.000 | 11-Novembro | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 540 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO. | Sem Licitação |
0003365 | 2023-11-03 00:00:00.000 | 11-Novembro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 2966.34 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2022 - Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Pregão Presencial |
0003336 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 11-Novembro | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | 3571.49 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003329 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 11-Novembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1535 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | Pregão Presencial |
0003301 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 10-Outubro | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | 200 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003302 | 2023-10-31 00:00:00.000 | 10-Outubro | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | 4794.91 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003216 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1640 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003235 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 3180 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003234 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 1179 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003232 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 5110 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003218 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 820 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003230 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 6500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003219 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 410 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003229 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 7800 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003228 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 1010 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003227 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | O REI DOS PARAFUSOS | 493 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA 18KG DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003233 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 6500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003215 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 574 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003217 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1640 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | Sem Licitação |
0003223 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | 4000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Pregão Presencial |
0003231 | 2023-10-30 00:00:00.000 | 10-Outubro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 7000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | Sem Licitação |
0003204 | 2023-10-27 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 660 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | Pregão Presencial |
0003200 | 2023-10-26 00:00:00.000 | 10-Outubro | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003193 | 2023-10-25 00:00:00.000 | 10-Outubro | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2800 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | Inexigível |
0003185 | 2023-10-20 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 594 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003172 | 2023-10-20 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 252 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003170 | 2023-10-20 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 647.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003169 | 2023-10-20 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 633.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | Pregão Presencial |
0003186 | 2023-10-20 00:00:00.000 | 10-Outubro | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | 6000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE E JULGAMENTO POR MEIO DE CRITERIOS TECNICOS A SELECAO DE DIRETORES E VICEDIRETORES ESCOLAR CONFORME DISPOSTO NO INCISO I ART. 14 DA LEI N 14.1132020 QUE ALTERA A LEI N 9.3941996 ? LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. | Sem Licitação |
0003157 | 2023-10-18 00:00:00.000 | 10-Outubro | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 9 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ? ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | Pregão Presencial |
0003119 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 4230 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003118 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1829.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003117 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 7352.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003116 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1731.89 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003115 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 3164.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003114 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 4763.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003113 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 4144.82 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003112 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 4041.36 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003111 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 6853.58 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003110 | 2023-10-11 00:00:00.000 | 10-Outubro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 230.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MATERIAIS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0003079 | 2023-10-06 00:00:00.000 | 10-Outubro | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0003069 | 2023-10-04 00:00:00.000 | 10-Outubro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 2668.45 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2016 - Manutencao do PNAE-Creche | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Pregão Presencial |
0003068 | 2023-10-04 00:00:00.000 | 10-Outubro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 2786.78 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2022 - Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Pregão Presencial |
0003071 | 2023-10-04 00:00:00.000 | 10-Outubro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 2366.45 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | Pregão Presencial |
0003066 | 2023-10-04 00:00:00.000 | 10-Outubro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 8846.88 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | Pregão Presencial |
0003031 | 2023-10-03 00:00:00.000 | 10-Outubro | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | 25414.05 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0003049 | 2023-10-03 00:00:00.000 | 10-Outubro | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 1340 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2045 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | Pregão Presencial |
0003056 | 2023-10-03 00:00:00.000 | 10-Outubro | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | Dispensa por outros motivos |
0003001 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 1179 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003000 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 3180 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2083 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003010 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | LUCAS SATORNO TORRES | 5852 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2085 - Manutencao de Beneficios Eventuais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003009 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | LUCAS SATORNO TORRES | 1520 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2085 - Manutencao de Beneficios Eventuais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0003005 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 5110 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003003 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 6500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003008 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 1010 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003007 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 7800 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003004 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 6500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003002 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 3180 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | Sem Licitação |
0003006 | 2023-09-29 00:00:00.000 | 09-Setembro | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | 7000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | Sem Licitação |
0002927 | 2023-09-28 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 115.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0002885 | 2023-09-26 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 2106 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | Pregão Presencial |
0002872 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 09-Setembro | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | 1200 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA DE PLACA NQE4321 VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DESTE EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | Pregão Presencial |
0002873 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 09-Setembro | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | 1855.01 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQE4321 VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DESTE VEICULO FUNDAMENTAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | Pregão Presencial |
0002860 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 696.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002863 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 09-Setembro | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | 1.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE URETROTOMIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002875 | 2023-09-25 00:00:00.000 | 09-Setembro | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | Sem Licitação |
0002797 | 2023-09-15 00:00:00.000 | 09-Setembro | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 9523.47 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | Pregão Presencial |
0002787 | 2023-09-14 00:00:00.000 | 09-Setembro | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | 197 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2050 - Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA EMBRULHAR PRESENTES QUE SERAO DESTINADOS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. ESSES BENEFICIOS SAO CONCEDIDOS DE ACORDO COM CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS PELA ENTIDADE RESPONSAVEL. | Sem Licitação |
0002785 | 2023-09-14 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1792 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002775 | 2023-09-13 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 114.79 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2084 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002774 | 2023-09-13 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 30472.34 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002762 | 2023-09-11 00:00:00.000 | 09-Setembro | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 4410.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALUSIVAS A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA E JORNAL DA UNIAO DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | Sem Licitação |
0002731 | 2023-09-06 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 349.1 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002730 | 2023-09-06 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 7474.15 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO QSM1D53 MOTO HONDA FAN RLX6I28 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002728 | 2023-09-06 00:00:00.000 | 09-Setembro | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | 6000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2045 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | Sem Licitação |
0002734 | 2023-09-06 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 12553.44 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002732 | 2023-09-06 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 2190.58 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002733 | 2023-09-06 00:00:00.000 | 09-Setembro | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | 4186.84 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002708 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 892.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002707 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 597.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002706 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 592.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002705 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 650 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002704 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 2580 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002703 | 2023-09-04 00:00:00.000 | 09-Setembro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 476.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002687 | 2023-08-31 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 3299.85 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002587 | 2023-08-30 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1655.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002586 | 2023-08-30 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 140 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002585 | 2023-08-30 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1175 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002584 | 2023-08-30 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 9411.29 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002583 | 2023-08-30 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 5953.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002582 | 2023-08-30 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 9897.44 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002563 | 2023-08-25 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 680 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002530 | 2023-08-22 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1095 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002521 | 2023-08-18 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 2591.55 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES. | Sem Licitação |
0002526 | 2023-08-18 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 7056 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Sem Licitação |
0002520 | 2023-08-18 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 9707.24 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E ACESSORIOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | Sem Licitação |
0002473 | 2023-08-11 00:00:00.000 | 08-Agosto | MANOEL ARRUDA LEITE FILHO | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001172023. | Sem Licitação |
0002457 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | 1416 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00472023. | Chamada Pública |
0002455 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00452023. | Chamada Pública |
0002451 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | LUCAS BARBOSA MACEDO | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00462023. | Chamada Pública |
0002438 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00702023. | Chamada Pública |
0002422 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | 400 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM DERMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002436 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | DANIEL PEREIRA DA SILVA TOMAZ | 1419.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01032023. | Sem Licitação |
0002467 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | 1416 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001012023. | Sem Licitação |
0002437 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS | 1220.3 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001122023. | Sem Licitação |
0002466 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | LINDBERGUER ARRUDA LEITE | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162023. | Sem Licitação |
0002463 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARCOS VINICIUS NUNES RAIMUNDO | 1160.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00102023. | Sem Licitação |
0002449 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | 1443.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00402023. | Sem Licitação |
0002448 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | FAGNER LAURENTINO ALVES | 1829.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE PEDREIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00432023. | Sem Licitação |
0002445 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | 1320 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00782023. | Sem Licitação |
0002443 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | 290.7 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00422023. | Sem Licitação |
0002442 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | EMANOEL PAULO RUFINO | 1443.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00382023. | Sem Licitação |
0002456 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | CICERO DA SILVA | 1416 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00322023. | Chamada Pública |
0002454 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | AVANUEL ADELINO DA SILVA | 1464.96 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIARDE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00312023. | Chamada Pública |
0002453 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | 1416 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00332023. | Chamada Pública |
0002452 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | 1464.96 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | Chamada Pública |
0002450 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | JOSE MATIAS FAUSTINO | 3645.3 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | Chamada Pública |
0002447 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARCOS DA SILVA PEDRO | 805.35 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00362023. | Chamada Pública |
0002446 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | 1416 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00352023. | Chamada Pública |
0002444 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | 1416 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00412023. | Chamada Pública |
0002441 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | MATEUS DA SILVA TOMAZ | 806.25 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00342023. | Chamada Pública |
0002439 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | VALDOMIRO DA SILVA NETO | 855.52 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | Chamada Pública |
0002461 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO 06388893406 | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2027 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001202023. | Sem Licitação |
0002465 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | FELIPE CAMARGO MARTILIANO DINIZ | 1699.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001182023. | Sem Licitação |
0002464 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | VICENTE DE PAULA PEREIRA FONTES | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001192023. | Sem Licitação |
0002462 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | KIEVERSSON ALVES DE SOUZA | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001092023. | Sem Licitação |
0002459 | 2023-08-10 00:00:00.000 | 08-Agosto | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | 1699.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001212023. | Sem Licitação |
0002412 | 2023-08-08 00:00:00.000 | 08-Agosto | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | 520 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1X BOMBA 12V 303F DESTINADA PARA USO JUNTO AS MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002395 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | 17200 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELANTES DE PNEUS DESTINADOS A DIMINUICAO DE PNEUS FURADOS PARA A UMA MELHOR EFICIÊNCIA E SEGURANCA DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. | Dispensa por outros motivos |
0002365 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1819.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002364 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 594 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002362 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 3060.9 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002383 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 806.87 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002381 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1148.77 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2012 - Manutencao da Secretaria de Educacao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN LARANJA TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002380 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1498.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN TOMATE ALHO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002376 | 2023-08-07 00:00:00.000 | 08-Agosto | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 884.85 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | Sem Licitação |
0002341 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 08-Agosto | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 518.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002249 | 2023-07-31 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1293.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002247 | 2023-07-31 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 511.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002245 | 2023-07-31 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 826.04 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002244 | 2023-07-31 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1851.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002230 | 2023-07-28 00:00:00.000 | 07-Julho | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | 7211.76 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM USADOS NA ORNAMENTACAO DA EDICAO XXV DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002222 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | 5820 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS FAIXAS BANERRS FOLDERS IMPRESSOES DE LIVRETOS BOTTONS IMPRESSOES DE TAGS EM ACRILICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEREM USADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DO JOAO PEDRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002226 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 2018 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LINHAS E RIPAS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO 2023 DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002227 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1417.87 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FEITURA DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E ILUMINACAO BOMBEIROS MILITAR POLICIA MILTAR SAMU SEGURANCAS E DEMAIS EQUIPES DE APOIO ENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS NO PEIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023SECULT. | Sem Licitação |
0002225 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 2329.06 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEITURA DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E ILUMINACAO BOMBEIROS MILITAR POLICIA MILTAR SAMU SEGURANCAS E DEMAIS EQUIPES DE APOIO ENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS NO PEIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023SECULT. | Sem Licitação |
0002223 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1392.55 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEITURA DE COMIDAS QUENTES CALDO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PARTICOIPANTES DA TRADICIONAL ALVORADA FORROZEIRA DURANTE AS COMEMORACOES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002221 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 898.02 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEITURA DE COMIDAS QUENTES CALDO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL ALVORADA FORROZEIRA DURANTE AS COMEMORACOES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002228 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 3988 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002242 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 07-Julho | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | 43.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPE DE MOLEQUE E PACOCA DE AMENDOIM NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002190 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | TN LOCAÇÕES E EVENTOS | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA E NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002191 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | 2000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS TORTA CALYPSO DE BAIXO RUIDO EFEITOS LUMINOSOS A SEREM USADOS DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA E NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002173 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | 462 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002178 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 700 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL REALIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002177 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 80 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002176 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 1660 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROVENTILADOR LIMPEZA DO RADIADOR ROCA DE BOMBA D'GUA SELAGEM DO MODULO ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002175 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | 986.39 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002174 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | 369 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF2539 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002172 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | 2610.06 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002171 | 2023-07-24 00:00:00.000 | 07-Julho | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | 364 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002186 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | JOSÉ ALDAIR P. DE SOUZA | 200 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA SEGUNDA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002135 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | DEL ENGENHARIA | 5000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS E PANICO DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRAL E ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002185 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | ALISON DE SOUZA LEITE | 40000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO NA ARENA FORROZEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000182023 E CONTRATO N 000762023CPL. | Pregão Presencial |
0002134 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | FY PROMOO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | 32000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL FELIPAO E FORRO MORAL PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Inexigível |
0002133 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | CLS PRODUO DE SHOWS MUSICAIS LTDA - ME | 32500 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL NEGO RICO E FORRO DO MOVIMENTO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Inexigível |
0002132 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | 3000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL PLACILLIO DINIZ PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Inexigível |
0002130 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | 63000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL EDYR VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Inexigível |
0002129 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | J H C DE MEDEIROS | 23000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL GUILHERME FERRI PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Inexigível |
0002128 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | RANIERI NOBREGA FERREIRA | 18000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 695 - Turismo | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2065 - Promocao de Eventos Sociais e Culturais | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL GUSTAVINHO SANFONEIRO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | Inexigível |
0002136 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 767 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002092 | 2023-07-17 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 2800.4 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002090 | 2023-07-17 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 4643.1 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002089 | 2023-07-17 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1640.32 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002087 | 2023-07-17 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 4932.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002086 | 2023-07-17 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 13032.7 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0002077 | 2023-07-14 00:00:00.000 | 07-Julho | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | 1567.04 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2054 - Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002076 | 2023-07-14 00:00:00.000 | 07-Julho | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | 850.75 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2034 - Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | Pregão Presencial |
0002081 | 2023-07-14 00:00:00.000 | 07-Julho | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 258.96 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | Sem Licitação |
0002080 | 2023-07-14 00:00:00.000 | 07-Julho | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 1903.15 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2013 - Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | Sem Licitação |
0002044 | 2023-07-12 00:00:00.000 | 07-Julho | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | 277.56 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2015 - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001995 | 2023-07-11 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 645 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001994 | 2023-07-11 00:00:00.000 | 07-Julho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1719 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001947 | 2023-07-06 00:00:00.000 | 07-Julho | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | 300 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | Sem Licitação |
0001938 | 2023-07-05 00:00:00.000 | 07-Julho | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 3678 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1002 - Novos tempos, novos olhares educacionais | 2067 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHE E UNIDADE PRE ESCOLA ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | Sem Licitação |
0001724 | 2023-06-14 00:00:00.000 | 06-Junho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 909.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001723 | 2023-06-14 00:00:00.000 | 06-Junho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 3061.42 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001638 | 2023-06-02 00:00:00.000 | 06-Junho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 3285.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001637 | 2023-06-02 00:00:00.000 | 06-Junho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 14568.84 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001635 | 2023-06-02 00:00:00.000 | 06-Junho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 7776.29 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001629 | 2023-06-02 00:00:00.000 | 06-Junho | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 1225.2 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001526 | 2023-05-30 00:00:00.000 | 05-Maio | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | 25415.94 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001433 | 2023-05-18 00:00:00.000 | 05-Maio | BANCO DO BRASIL | 0.25 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | Sem Licitação |
0001417 | 2023-05-16 00:00:00.000 | 05-Maio | BANCO DO BRASIL | 79.93 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | Sem Licitação |
0001311 | 2023-05-05 00:00:00.000 | 05-Maio | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | 300 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2045 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001169 | 2023-04-25 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS DORES RUFINO | 1200 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 1001 - Assistência Social Publica - direito de todos | 2032 - Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. DR JOSE CELINO FILHO CENTRO NESTE MUNICIPIO QUE TEM POR OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 00172023. | Sem Licitação |
0001050 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 369.9 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02130 - SECRETARIA DE CULTURA | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 2064 - Manutencao da Biblioteca Publica | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | Sem Licitação |
0001049 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 1360.8 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 26 - Transporte | 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2060 - Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001048 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 345.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE SANTA CLARA E ACUCAR DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO. | Sem Licitação |
0001047 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 345.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE SANTA CLARA E ACUCAR DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO. | Sem Licitação |
0001046 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 3417.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2044 - Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO. | Sem Licitação |
0001056 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 1708.7 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02070 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2039 - Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001053 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 4728.6 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2027 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001055 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 139.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2028 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUCAR DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001052 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 528.3 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2028 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0001054 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 3844.9 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMININSTRATIVO DESTE MUNUCIPIO. | Sem Licitação |
0001051 | 2023-04-18 00:00:00.000 | 04-Abril | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | 523.1 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2004 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0000816 | 2023-03-30 00:00:00.000 | 03-Março | Prefeitura Municipal de Emas | 1302 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02050 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 - Assistêncial Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2028 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | Sem Licitação |
0000753 | 2023-03-24 00:00:00.000 | 03-Março | ASAP COMERCIAL LTDA | 244700 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02060 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 1003 - Politica Social - Foco na economia urbana e rural | 1006 - Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS LS TRACTOR DESTINADA PARA O MUNICIPIO DE EMASPB PARA ATENDER AO CONVÊNIO N 0110162021 920939 MAPA. | Pregão Eletrônico |
0000730 | 2023-03-21 00:00:00.000 | 03-Março | BANCO DO BRASIL | 6.31 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | Sem Licitação |
0000482 | 2023-02-27 00:00:00.000 | 02-Fevereiro | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 11800 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 126 - Tecnologia da Informatização | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2006 - Manutencao do SIAFIC | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | Pregão Presencial |
0000481 | 2023-02-27 00:00:00.000 | 02-Fevereiro | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | 24000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE EMASPB RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
0000447 | 2023-02-23 00:00:00.000 | 02-Fevereiro | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 21600 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO ANO DE 2023. | Inexigível |
0000449 | 2023-02-23 00:00:00.000 | 02-Fevereiro | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20000 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02010 - GABINETE DO PREFEITO | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 35 - Serviços de Consultoria | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | Inexigível |
0000414 | 2023-02-17 00:00:00.000 | 02-Fevereiro | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | 956 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2047 - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação |
0000264 | 2023-01-31 00:00:00.000 | 01-Janeiro | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | 6480 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1004 - Juntos por uma saude de qualidade | 2042 - Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | 3 - Outras Despesas Correntes | 71 - Transferências a Consórcios Públicos | 70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS AO SISVAP DECORRENTE DA EXECUCAO DO OBJETO DO CONVÊNIO N 052808 SIAFI 650689 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O CONSORCIO INTERNUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO COM VISTAS A IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NOS TERRITORIOS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | Sem Licitação |
0000016 | 2023-01-03 00:00:00.000 | 01-Janeiro | BANCO DO BRASIL | 11.5 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02080 - SECRETARIA DE SAuDE | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2041 - Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | Sem Licitação |
0000015 | 2023-01-03 00:00:00.000 | 01-Janeiro | BANCO DO BRASIL | 16.7 | Emas | Prefeitura Municipal de Emas | 02030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2001 - Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | 2005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | Sem Licitação |